Порядок заполнения 3-ндфл за 2019

Новая форма декларации 3-НДФЛ с 2019 года

ФНС России продолжает активную работу по упрощению форм налоговой отчётности. Ведь давно не секрет, что декларация 3-НДФЛ довольно сложна в заполнении. Особенно для физических лиц, ИП и частнопрактикующих специалистов, которые с ней никогда не сталкивались.

  • обновленная версия состоит не из 20, а из 13 страниц;
  • изменен состав листов для расчета различных доходов и вычетов по НДФЛ;
  • буквенное обозначение листов заменено на приложения с соответствующей нумерацией (всего новая декларация включает 2 раздела и 8 приложений);
  • расчет стандартных, социальных и инвестиционных налоговых вычетов объединен в одно Приложение 5;
  • профессиональные вычеты вместе с доходами от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики теперь рассчитывают в Приложении 3;
  • сокращен раздел, касающийся определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и ПФИ, а также по операциям в рамках инвестиционного товарищества;
  • учтены поправки в НК РФ в части освобождения от НДФЛ доходов, полученных при ликвидации инофирмы (Закон от 19.02.2018 № 34-ФЗ).

Порядок Заполнения Декларации 3 Ндфл За 2019 Год

3-НДФЛ всегда подается в налоговую инспекцию по адресу постоянной регистрации/прописки (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ, п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК РФ). При этом место проживания, место работы, место обучения/купленной квартиры (в случае получения соответствующих вычетов) значения не имеют.

  • прийти в налоговую инспекцию по месту регистрации и подать декларацию лично;
  • отправить ее по почте письмом с описью содержимого;
  • подать декларацию через интернет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС (для доступа необходима регистрация пользователя в налоговой инспекции).

Новая форма 3-НДФЛ – 2019

новая форма 3-НДФЛ содержит отдельное приложение для фиксации величины профессиональных вычетов, которые совмещены со сведениями о доходах от частной предпринимательской деятельности, о размере доходных поступлений частнопрактикуюших адвокатов и нотариусов (приложение 3);

Новая форма 3-НДФЛ начнет действовать с начала 2019 года. Это означает, что итоги 2018 года надо будет отражать в измененном шаблоне отчета. Документ используется для декларирования доходов физическими лицами, в т.ч.:

Порядок заполнения 3 ндфл за 2019 год

Крайней датой подачи этого документа в налоговую инспекцию является 30 апреля. Документ можно заполнять от руки или в электронном виде на компьютере. Не допускается наличие в нем исправлений и ошибок. Стоимостные показатели должны быть указаны в рублях с отражением копеек но сумма исчисленного налога показывается в полных рублях, копейки округляются по правилам арифметики.

Налог на доходы физических лиц должны платить государству все граждане, получающие доход в России. Обычно удержанием налога и перечислением его в бюджет занимаются организации — налоговые агенты. Это работодатели налогоплательщиков или те организации, которые выплатили им доход. Эти же налоговые агенты отчитываются перед органами ФНС о выплаченных суммах и удержанном с них налоге. Однако если гражданин получил доход самостоятельно и у него нет налогового агента по какой-либо операции, а также если он является индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения, он обязан сам отчитаться и заплатить налог. Из статьи вы узнаете, как заполнить 3-НДФЛ, в какой срок ее подать, и сможете скачать образец заполнения. Изменения связаны с масштабными поправками, внесенными в главу 23 Налогового кодекса РФ в части вычетов и налогообложения недвижимости физлиц.

Форма 3-ндфл способы и правила заполнения, образец

Также в процессе заполнения налоговой декларации стоит учитывать, что вся указанная информация должна иметь документальное подтверждение. То есть написанные на титульной странице паспортные сведения должны полностью соответствовать данным, отображенным в приложенной к форме 3-НДФЛ копии паспорта, сумма расходов — размеру, указанному в платежной документации, и так далее.

« Е1 » — эта страница включена в форму 3-НДФЛ для того, чтобы физические лица могли претендовать на стандартные налоговые скидки (это денежные компенсации, которые предоставляются льготным категориям граждан или родителям в качестве помощи в обеспечении детей) либо социальные вычеты (возмещение налога за расходы, связанные с оплатой медицинских процедур и покупкой медикаментов, с выплатами за обучен ие , а также со взносами благотворительного, пенсионного и страхового характера).

3-НДФЛ декларация

  • прийти в налоговую инспекцию по месту регистрации и подать декларацию лично;
  • отправить ее по почте письмом с описью содержимого;
  • подать декларацию через интернет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС (для доступа необходима регистрация пользователя в налоговой инспекции).
Рекомендуем прочесть:  Что Такое Аккредитив При Покупке Квартиры В Ипотеку По Дду

По закону сдать декларацию в налоговый орган за другого человека можно только по нотариальной доверенности. При этом не имеет значения, кем Вам приходится этот человек – супругом, родителем или сторонним человеком. Единственным исключением из этого правила является ситуация, когда Вы являетесь законным представителем человека (например, опекуном или родителем несовершеннолетнего ребенка).

Порядок Заполнения Декларации 3 Ндфл За 2019 Год

Таким образом, главное — серьезный подход и грамотное заполнение всех граф документа на титульном листе, а также Разделов 1 и 2. Помимо этого, всегда появляется необходимость в заполнении нескольких Листов А-И, которые выбираются и заполняются, исходя из вида полученных доходов либо совершенных расходов.

Суммарные затраты физического лица, обусловленные его предпринимательской деятельностью, документально подтвержденные и учитываемые при определении профессионального вычета, фиксируются по строке 040 и детализируются по следующим строкам:

Пример инструкции по заполнению декларации 3-НДФЛ

  • Общие данные. Как правило, это номер корректировки (если документ подается на рассмотрение в первый раз, то проставляется цифра 0, если второй раз за один и тот же налоговый период – единица, и так далее), налоговый период и код налоговой инспекции.
  • Паспортные данные налогоплательщика. Для начала нужно проставить код паспорта (число 21), после этого прописать серию и номер, а также не забыть указать, когда и каким органом он был выдан. После этого претенденту на возмещение налога необходимо отметить, является ли он резидентом России (если да, то поставить цифру один; если нет, цифру два).
  • Адрес претендента на вычет. Чтобы правильно написать координаты адреса, для начала отметьте, идет речь об адресе, по которому физическое лицо проживает (единица), либо об адресе пребывания (двойка). Затем напишите почтовый индекс, код региона и полное название улицы вместе с номерами дома и квартиры.
  1. Коды. Для начала нужно поставить код вида дохода, с которого физическое лицо желает возместить НДФЛ. Если это заработная плата, то пишется код 06. Затем указывается идентификационный номер источника, с которого физическому лицу была выплачена прибыль, коды причины постановки на учет и ОКТМО.
  2. Источник прибыли и размер снятого налога. В строке, требующей прописки источника прибыли, нужно написать название предприятия, внутри которого работает налогоплательщик и получает свой доход. Например, ООО “ДЕ-ЛЮКС”. А в строке 010 следует отметить размер снятого налога. Как правило, это 13% от дохода.
  3. Размер дохода. В листе А обязательно прописывается общий размер прибыли налогоплательщика и рядом сумма дохода, подлежащая снятию налоговых сборов. Зачастую это одна и та же сумма. После этого нужно отметить точную сумму подоходного налога, которая должна была быть изъята с прибыли претендента на вычет, а также сумму, снятую в действительности.

Как заполнить 3-НДФЛ правильно

В пункте «ИНН» на титульном и других заполняемых листах указывается идентификационный номер налогоплательщика — физического лица или фирмы. В пункте «Номер корректировки» проставляется 000, если декларация подается первый раз в этом году. Если нужно сдать исправленный документ, то в разделе пишется 001. «Налоговый период (код)» — промежуток времени, за который отчитывается человек. Если вы отчитываетесь за год — поставьте код 34,первый квартал — 21, полугодие — 31, девять месяцев — 33. «Отчетный налоговый период» — в этом пункте укажите только предыдущий год, доход за который вы хотите задекларировать. В поле «Представляется в налоговый орган (код)» прописывается 4-значный номер налогового органа, в котором подающий документы состоит на налоговом учете. Первые две цифры — номер региона, а последние — код инспекции.

При заполнении декларации нельзя допускать ошибок и исправлений, используются только черные или синие чернила. Если 3-НДФЛ заполняется на компьютере, то числовые значения выравниваются по правому краю. Печатать следует шрифтом Courier New с выставленным размером от 16 до 18. Если вам не хватило одной страницы раздела или листа 3-НДФЛ для отражения всей информации используйте необходимое количество дополнительных страниц того же раздела или листа.

Новая форма 2НДФЛ для налогового вычета в 2019 году: что о ней нужно знать

Налоговая инспекция периодически осуществляет обновления в отношении подготовки и сдачи отчётов. Упрощённый метод привлекает физлиц из-за отсутствия опыта сотрудничества с налоговыми органами. Образец заполнения 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году имеет обновления. Рассмотрим подробности:

  • Изменения разделов по налоговым вычетам.
  • В одно приложение помещены стандартный, социальный и инвестиционный вычеты.
  • Обновлённый вид раздела о сделках с ценными бумагами при реализации инвестиционного товарищества.
  • Увеличение количества видов деятельности и появление кодовых обозначений операций с ценными бумагами.
  • Устранение справочника с кодами регионов.
  • Уменьшение количества листов. В обязательном порядке имеется 3 блока: титульный лист, первый и второй раздел. Другие сведения можно расположить в качестве приложений. Основная часть занимает 13 листов, что на 7 листов меньше, как было ранее.
  • Нумерацией служит не буквенное обозначение разделов, а цифровое обозначение приложений.
  • Обновлена справка 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году, в ней появились сведения с данными о профессиональных вычетах, доходах от ИП и самозанятых адвокатов и нотариусов.
  • На титульном листе поле «Налоговый период» заменено «Отчётным годом».
  • Частные лица должны указать только совокупный размер дохода и удержанную величину подоходного налога.

    Рекомендуем прочесть:  Перечень документов для регистрации дома на земельном участке

    Порядок Заполнения 3 Ндфл За 2019

    Это интересно! Законодательные изменения в данном случае стали вполне обоснованы — система сбора налогов в России считается одной из наиболее сложных в мире. Новые изменения помогли резидентам в заполнении бумаг и других аспектах, так как процедура стала проще в разы.

    Этот процесс необходимо сделать с помощью специальных программ или с помощью специально-обученного человека, который поможет правильно заполнить декларацию формы 3-НДФЛ. В ином случае, ошибки при заполнении документов могут стать поводом для отказа в приеме декларации. Поэтому нужно строго следовать правилам заполнения.

    Образец заполнения налоговой декларации 3-ндфл

    Если налогоплательщик подает 3-НДФЛ и для декларирования дохода, и для заявления права на налоговые вычеты, то в этом случае он обязан представить декларацию в установленный срок — не позднее 30 апреля. За нарушение срока в этом случае может быть наложен штраф в размере не менее 1 000 рублей.

    Пример заполнения заявления на получение уведомления о подтверждении налоговым органом права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет. Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами, если налогоплательщик решил получать вычет через работодателя. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

    Правила заполнения 3 ндфл за 2019 год от ип

    Все стоимостные показатели указываются в рублях и копейках, а сумма налога — в целых рублях, округленная по правилам математики. Текстовые значения заполняются заглавными буквами. В случае отсутствия показателя в каком-либо поле в нем проставляется прочерк.

    • Переходите к следующему окну.
    • Это окно основной информации об адресанте.
    • Включите кнопку Caps Lock и заполните графы ФИО, дату и место рождения.
    • Графа ИНН — подавая отчет как ИП, вы обязаны его указать. А когда форму подает физическое лицо по обычным доходам (не связанным с личным бизнесом), то номер можно не записывать.
    • Выберите код документа — 21.
    • Запишите сведения о своем паспорте.
    • По желанию можете ввести номер телефона для связи с проверяющим инспектором.
    • Переходите к окну для предпринимателей.
    • Здесь нужно указать деятельность по ОКВЭД и сами доходы.
    • Нажмите на знак для добавления кода. Оставьте флажок в строке «Предпринимательская» и нажмите на кнопку для открытия справочника кодов.
    • Здесь выберите свою деятельность.
    • по земельным участкам вычет можно получить только после введения в эксплуатацию построенного дома (или купить участок с готовым домом);
    • средства, используемые для приобретения или строительства жилищных объектов, должны быть собственными или заемными (не материнский капитал, не средства работодателя или каких-либо фондов);
    • кредиты на жилье должны погашаться из собственных источников;
    • жилой объект должен быть куплен или построен, а не достался по наследству, в подарок, приватизирован или получен бесплатно каким-либо другим способом.

    Порядок заполнения 3 ндфл за 2019 год для физических лиц

    Напомним, что в 2019 г. срок подачи выпадал на выходной день, и сдать декларацию за прошлый год нужно было не позднее 03.05.2019. Для составления отчетности в ФНС используйте унифицированный бланк налоговой декларации КНД 1151020, утвержденный Приказом ФНС России от 03.10.2019 № Этим же Приказом установлен порядок заполнения 3-НДФЛ.

    Ее цель — зафиксировать сумму дохода, которая станет базой для расчета авансовых платежей по данному налогу в начале предпринимательской деятельности или при изменении предполагаемого объема дохода от нее.

    Порядок Заполнения 3ндфл За 2019 Год Для Физических Лиц

    1. Заполняйте ячейки слева направо синими или черными чернилами либо с применением печатной или компьютерной техники.
    2. В пустых полях налоговой декларации ставьте прочерки. Если значение показателя отсутствует, следует ставить прочерки в каждой ячейке поля показателя.
    3. Суммы доходов и расходов указывайте в рублях и копейках, за исключением сумм НДФЛ.
    4. Суммы налога указывайте строго в рублях, применяйте правило округления: до 50 копеек — отбрасываем, более — округляем до полного рубля.
    5. Денежные средства, полученные в иностранной валюте, а также произведенные расходы следует отражать в рублях. Пересчитайте суммы в иностранной валюте по курсу Центробанка РФ на дату получения валюты или совершения расходов.

    Предоставить налоговую декларацию следует в территориальное отделение Федеральной налоговой службы по месту регистрации, постоянной или временной. Отчет о доходных поступлениях можно передать в ФНС лично, по почте или заполнить документ онлайн. Например, если нужна помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ, то можно обратиться в ФНС или же подготовить отчет онлайн, воспользовавшись специальными подсказками. О том, как отчет 3-НДФЛ заполнить онлайн, читайте далее.

    Помощь заполнение декларации 3-НДФЛ для вычета

    Сведения по объектам внесите в пункт 1 приложения 7. Пункт 2 заполните только на последнем листе приложения 7. Это будет общий расчет имущественных вычетов по всем заявленным объектам. Показатели пункта 2 рассчитывайте как суммы показателей пунктов 1 приложения 7 (п. 12.3 Порядка).

    В стр 030 – код ОКТМО муниципального образования по месту жительства (месту учета) гражданина, на территории которого был излишне уплачен налог. Если налог удерживал налоговый агент, то код ОКТМО возьмите из справки о доходах.

  • Ссылка на основную публикацию